對跨境電商而言,如果要在國外設立海外倉,比如歐盟諸國,那么從設立的那一刻起,就需要在所在國進行增值稅登記。比如,亞馬遜平臺英國站的賣家表示收到亞馬遜英國電話,要求6月30日前必須在亞馬遜英國站后臺提供vat稅號。這一要求其實就是針對海外倉賣家施行的。
以英國為例,當貨物進入英國,就需要繳納進口稅,貨物銷售后,商家則可以退回進口增值稅,再按銷售額繳納相應的銷售稅。英國的增值稅一般有三種稅率,第一種是針對大部分產品和服務征收的20%的標準稅率,第二種是針對一些諸如家庭用電和暖氣征收的5%的低稅率,第三種是針對諸如生活必需品、兒童衣服用品和未經加工食品征收的零稅率。賣家實際繳納的增值稅為銷售增值稅減去進口增值稅之后的數額。
對英國而言,凡賣家的產品使用英國本地倉儲發貨,就需要繳納增值稅,也就是說,貨物在銷售時,貨物的實際存放位置是在英國當地,而并非由英國買家個人進口進入英國,在增值稅應繳范疇。而那些商家貨物所在地不在英國,只是在歐洲發布的,就不在增值稅應繳范疇,比如郵政小包從中國發往歐洲。對于使用海外倉的快遞企業而言,增值稅是一個無法避免的款項。
擁有海外倉的企業該如何完成增值稅繳納,從而避免一些不必要的麻煩呢?畢竟如果賣家不及時繳納增值稅,會受到所在地海關總署包括罰款、貨物查封、向平臺舉報等不同程度的處罰。仍以英國為例,符合條件的征收對象需要先注冊一個增值稅賬號,而后才能進行增值稅繳納。這個增值稅的號碼是唯一的,征收對象所使用的海外倉儲服務公司不能代繳,同時也不能使用提供海外倉儲服務的公司或者是其他個人提供的增值稅號碼作為自身的增值稅賬號。征收對象在收到增值稅號后,根據提供的申報期按時申報就行。
另外還有一些小問題需要注意。比如公司更改名稱了,如果公司的證書代碼不變,則增值稅號可以繼續使用,如果證書代碼發生變化,則增值稅號不能繼續使用;同一個增值稅賬號在平臺上不同的賬號使用會發生關聯等。
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